Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP sài Gòn Thương Tín - Sacombank chi nhánh Đà Nẵng
Số trang:
82 tr.
Chuyên ngành:
Kế toán Doanh nghiệp
Mã phân loại:
657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản:
ĐH Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản:
2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:
Những vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay trong ngân hàng Thương mại; Nêu lên thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Luận văn liên quan
- Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk
- Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
- Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện
- Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại Công ty Cổ PhầnTư Vấn Xây Dựng CIC Nam Việt, Tỉnh Kiên Giang