Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng
Số trang:
66tr.
Chuyên ngành:
Kế toán Doanh nghiệp
Mã phân loại:
657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản:
ĐH Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản:
2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề:
Kiểm soát--Chu trình bán hàng
Tóm tắt:
Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền trong doanh nghiệp; Thực tế hoạt động kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng, một số nhận xét đánh giá nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại xí nghiệp bê tông nhựa và khai thác đá xây dựng thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng.
Luận văn liên quan
- Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Nhật Minh Quang
- Kế toán Thuế giá trị gia tăng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ JNO
- Kiểm toán khoản mục tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng ABC do Công ty TNHH kiểm toán AVN Việt Nam thực hiện
- Auditing item expenses in the financial statement conducted by Moore AISC Auditing & Informatics Services Company Limited (MOORE AISC) – Branch in Da Nang
- Auditing on loans and finance lease liabilities in the financial statement audit at the branch of Moore AISC auditing and informatics services company limited in Da Nang for customer XYZ