Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đà Nẵng
Số trang:
50 tr.
Chuyên ngành:
Kiểm toán
Mã phân loại:
657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản:
ĐH Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản:
2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:
Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán, thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đà Nẵng, một số ý kiến nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đà Nẵng.
Luận văn liên quan
- Kế toán phải thu khách hàng và phải trả người bán tại Công ty Cổ phần năng lượng Savina
- Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH may mặc Mỹ Hưng
- Kế toán thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn
- Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH quản lý khách sạn Đức Việt
- Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Mạnh Huy Phát





