Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty TNHH Việt Hương - Đà Nẵng
Số trang:
84 tr.
Chuyên ngành:
Kế toán Nhà nước
Mã phân loại:
657
Kiểu tài liệu: Luận văn Thạc sỹ
Nhà xuất bản:
Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản:
2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ đề:
Kiểm soát--Chu trình bán hàng
Tóm tắt:
Chương 1. Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền trong doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty TNHH Việt Hương, Đà Nẵng. Chương 3. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty TNHH Việt Hương, Đà Nẵng.
Luận văn liên quan
- Financial performance analysis of peanus creative company limited
- Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ Bắc Đắk Lắk
- Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đắk Nông
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
- Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đắk Lắk





